山东公用内审中心——筑牢防线,护航发展

2025-03-07 | 点击量:
为增创审计管理优势,优化审计资源配置,提高审计工作成效,山东公用控股有限公司创新设立了内部审计中心。根据公司工作安排,近日,内部审计中心对部分权属公司开展资金使用专项审计,旨在强化资金使用管理,提高资金使用效益,有力保障公司稳健运营。

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公司内部审计中心组建了专业团队,建立了由内部审计人员进行实操、外部审计专家业务指导、审计信息化专家科技赋能的工作机制,通过运用大数据分析、实地查阅资料、现场访谈交流等方式,重点关注了“两金”占用、成本费用和营业收现率以及业务流程的合规性等情况。在审计过程中,团队秉持客观、公正、严谨的态度,严格遵循审计准则和公司相关制度规定,对发现的问题及时与被审计单位沟通,有针对性地提出审计建议,更好地发挥了“审、帮、促”作用。
今后,公司内部审计中心将以全力保障公司党委决策部署落实见效为审计主线,立足经济监督定位,聚焦主责主业,提出可操作能落实的审计建议,在保障公司健康发展、维护公司经济安全、揭示公司风险隐患、促进公司规范治理等方面发挥积极作用。


内审中心


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